2016年襄城区信访局部门决算

2017-08-28 16:16:00我要评论
襄城区信访局2016年部门决算
第一部分  信访局概况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)
2002年区编委核定信访局编制5人,内设办公室和来信来访接待科。2013年8月区委组织部安排了2名紧缺人才。2016年4月新成立了群众信访接待服务中心,为信访局管理的公益一类事业单位,核定事业编制3人。信访局现有人员15人,在职12人(含两名紧缺人才),退休3人。根据《信访条例》有关规定,信访局主要承担以下工作职责:
一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 二是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;三是协调处理重要信访事项;四是督促检查信访事项的处理;五是研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;六是对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导等。  
二、2016年主要工作完成情况
2016年,信访局在区委、区政府的正确领导和省、市信访部门的指导下,认真贯彻落实党的“十八大”和中央、省、市关于做好新时期信访工作的相关指示精神,立足信访工作回归本位,进一步推进信访制度改革,全力打造“法治信访、责任信访、阳光信访”,深入推进“信访结构合理化、信访秩序规范化、信访工作网络化、信访业务标准化”,把信访工作作为维护社会稳定、构建和谐社会的重要举措,牢记服务宗旨,健全工作制度,认真解决群众合理诉求,及时化解信访问题和矛盾纠纷。确保了全区信访态势稳定良好,有效地促进了社会和谐稳定和地方经济发展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,信访局部门决算包括:信访局本级决算。
第二部分
信访局2016年度部门决算表
公开表格(公开01表-07表)
第三部分
信访局2016年度部门决算情况说明
一、关于信访局2016年度收入支出决算总体情况说明
信访局2016年度收入总计276.78万元,支出总计251.73万元。与2015年相比,收入增加104.48万元,增长60.64%,支出增加79.43万元,增长46.1%。主要原因人员经费增加,武汉设立驻汉信访窗口人员经费,重点时间段驻京驻省接访劝返工作专班的工作经费,三跨三分离信访人员的送返车费增加等。
二、关于信访局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计276.78万元,其中:财政拨款收入276.78万元,占100%。
三、关于信访局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计251.73万元,其中:基本支出81.43万元,占32.35%;项目支出170.30万元,占67.65%。
四、关于信访局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
信访局2016年度财政拨款收入总计276.78万元,支出总计251.73万元。与2015年相比,收入增加104.48万元,增长60.64%,支出增加79.43万元,增长46.1%。主要原因人员经费增长,武汉设立驻汉信访窗口房租费及人员经费,重点时间段驻京驻省接访劝返工作专班的工作经费,三跨三分离信访人员的送返车费增加等。
五、关于信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、财政拨款支出决算总体情况
信访局2016年度财政拨款支出251.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加79.43万元,增长46.1%。主要原因是基本支出由2015年的65.9万元增长到2016年的81.43万元,项目支出由2015年度的106.5万元增长到2016年的170.30万元。
(二)、财政拨款支出决算具体情况
信访局2016年度财政拨款支出年初预算为217.5万元,支出决算为251.73万元,完成年初预算的115.72%。住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.282万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的114.92%。
六、关于信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信访局2016年度财政拨款基本支出81.43万元,其中:人员经费80.21万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积进金、医疗费等;公用经费1.22万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、印刷费、水费、电费。
七、关于信访局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为4.29万元,完成预算的136.33%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元;公务接待费支出决算为4.09万元,完成预算的136.33%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:在年初预算时没有认真参考2015年度支出决算4.5万元的实际情况,错误的预估了本年度的“三公”经费预算。
(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算0.2万元,占4.66%;公务接待费支出决算4.09万元,占95.34%,增长36.33%。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车运行费支出0.2万元。主要用于到乡镇办检查指导信访工作时租车费用。2016年,襄城区信访局购置车辆0辆,公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出4.09万元。国内公务接待支出4.09万元。公务接待批次约48批次,接待人次约520人次。主要用于兄弟县市交流信访工作,汉办和驻京办返襄衔接相关工作,省信访局信访大督查等。
八、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
2016年信访局机关运行经费支出1.215万元,比2015年的11.5万元减少10.285万元,下降89.43%,主要原因是2015年开通阳光信访专网,2016年度未涉及此项费用。
(二)、政府采购支出情况
2016年,单位未进行政府采购。
2016年襄城区信访局部门决算.xls
(责任编辑:洪祥)